Faktúra DF20230010

Faktúra doručená:16.1.2023
Číslo zmluvy:9106937161

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie spotreby plynu r.2022 preplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -697,86 EUR