Faktúra DF20230126

Faktúra doručená:08.2.2023
Číslo zmluvy:1/2019

Dodávateľ
Stredná odborná škola
Terézie Vansovej 32
97101 Prievidza
IČO:42026407
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 01/2023
elektrická energia 01/2023
vodné 1/2023
stočné 01/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,48 EUR