Faktúra DF20230149

Faktúra doručená:14.2.2023
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 30.11.2022-09.02.2023
stočné 30.11.2022-09.02.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 248,59 EUR