Faktúra DF20230120

Faktúra doručená:08.2.2023
Číslo zmluvy:2021/5100000147

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotreba plynu za 01/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 504,92 EUR