Faktúra DF20230112

Faktúra doručená:07.2.2023
Číslo objednávky:VO/0022/23

Dodávateľ
ALVEX, spol. s r.o.
Štefánikova 35
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO:34139435
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plechy na pečenie do cukrárskej výrobne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 403,20 EUR