Faktúra DF20230028

Faktúra doručená:23.1.2023
Číslo objednávky:VO/0012/23

Dodávateľ
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
Diaľničná cesta 27
903 01 Senec
IČO:35840790
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace prostriedky do umývačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 642,56 EUR